“三公”经费预算说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.7 万元,比上年 减少5.3 万元, 下降25.24 %,主要原因是 严格执行中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制车辆运行成本及减少公务接待活动 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 无安排出境业务,与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 9.2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9.2 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 6.5 万元,比上年 减少5.3 万元, 下降44.92 %,主要原因是 厉行节约,减少公务接待活动 。
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